审计署开出49个部门审计清单,多部门违规
政府职能部门钱是否花到刀刃上,昨天审计署发布49个部门2007年度预算执行情况审计报告,审计中除发现财务制度存在疏漏外,不少单位仍私设小金库,一些涉及垄断行业的部门存在违规发福利等问题。其中审计发现原交通部挪用8千万盖办公楼。
原交通部:
挪用8千万建办公楼
审计发现,原交通部动用车购税专项资金8400万元违规为所属单位建设办公楼。
2005至2007年,原交通部未经发展改革委批准,在其所属公路科学研究所已有办公楼情况下,动用车购税专项资金8400万元为其建设办公楼。截至审计时已封顶。2007年4月,救助打捞局未经批准,将有专门用途的专项资金749.7万元,拨付给所属中国海洋工程公司,其中549.7万元用于补充该公司注册资本金。
最高人民检察院:
挪用千万用于人员经费
高检院挪用专项资金1367.53万元用于人员经费及其他支出。挪用财政专项经费资金700万元,用于高检院离退休干部人员经费;挪用行政经费36.1万元用于所属事业单位北戴河培训中心的维修支出;挪用交通工具、器材设备等消耗费专项资金82.9万元用于奖励费和宣传费支出;挪用信息网络系统运行维护费专项资金110.33万元用于专线通信线路租费支出;挪用财政专项资金438.2万元用于机关服务中心人员经费。
水利部 :
部分单位用假发票套现
审计发现,珠江水利委员会机关、珠委珠江水利综合技术中心等7个单位以虚开会议费发票的方式套取现金221.41万元,用于项目评审会议专家评审费、咨询费、奖金、旅游等开支。
淮河水利委员会水利水电工程技术研究中心及所属企业,利用虚假发票套取现金216万元,其中138.5万元已向该中心职工发放。
据新华社
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审计五家金融机构
光大银行违规放贷108亿
审计署昨天公布了国家开发银行、中国农业银行、中国光大银行股份有限公司、原中国人保控股公司、原中国再保险(集团)公司2006年度资产负债损益审计结果。审计结果表明,这五家金融机构的经营管理均存在薄弱环节。
其中光大银行违规发放贷款108.68亿元,其中半数以上属于违规发放房地产贷款和向证券市场直接或间接提供信贷资金;违反财务收支法规问题1.15亿元,其中,使用虚假发票报账5682.86万元,套取的现金大部分用于发放奖金福利,部分用于营销“公关”。
审计报告表明,五家金融企业高度重视这次审计发现的问题,认真制定整改方案,并积极进行清理纠正,对违规问题和人员,都已经进行了相应的处理和查处。
据新华社
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